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关于续聘会计师事务所的通告(通告编号:2018-015)

2018.04.12      

证券代码:603131           证券简称:上;; ;;;W鹆           通告编号:2018-015

 

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关于续聘会计师事务所的通告

         本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏 ,,,,并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。

         经公司第三届董事会第二次聚会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 ,,,,决议续聘立信会计师事务所(特殊通俗合资)为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构。。。详细内容如下:

         公司董事会审计委员会对2017年立信会计师事务所(特殊通俗合资)的审计事情举行了视察和评估 ,,,,以为该所遵照自力、客观、公正的职业准则 ,,,,尽职尽责地完成磷器项审计使命。。。因此 ,,,,公司拟继续聘用该所为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构 ,,,,聘期为一年。。。并提请股东大会授权公司谋划层凭证审计事情的营业量决议2018年度财务报告的审计用度和内部控制审计用度。。。

          自力董事意见:立信会计师事务所(特殊通俗合资)依法自力承办注册会计师营业 ,,,,具有证券相关营业从业资格 ,,,,具备为上市公司提供审计服务的履历和能力。。。在2017年度 ,,,,该所遵照自力、客观、公正的职业准则 ,,,,尽职尽责地完成磷器项审计使命 ,,,,能为公司提供高品质的专业服务 ,,,,为坚持公司财务审计营业的连续性和一致性 ,,,,我们赞成继续约请立信会计师事务所(特殊通俗合资)为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构 ,,,,聘期一年。。。

 

          特此通告。。。

 

上;; ;;;W鹆焙附蛹殴煞萦邢薰径禄

2018年4月12日

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